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甘肃快三网上投注平台:龍陵縣衛生健康局監督執法所2020年預算公開編制說明

索 引 號:01526268-7-/2020-0301012公開目錄:龍陵部門預算發布日期:2020-03-01發布機構:龍陵縣衛生健康局

甘肃快三大小单双回血技巧 www.kzfxwn.com.cn 龍陵縣衛生健康局監督執法所2020年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

(三)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

(三)年度部門整體績效目標編制情況

(四)重點項目預算績效目標情況

(五)國有資產占用情況

(六)其他公開信息

(七)監督所

 

 

龍陵縣衛生健康局監督執法所2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛生健康局的工作安排部署及有關指示下,龍陵縣衛生健康局執法監督所主要行使以下職責:

一是負責組織實施全縣衛生監督工作計劃,對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。二是負責法律、法規和規章規定的由縣級承擔的衛生許可和執業許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發放的具體工作。三是依法開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、毒麻藥品和傳染病防治的衛生監督工作。四是負責開展健康產品的抽檢工作,聯合相關部門打擊假冒偽劣健康的產品。五是負責調查處理由群眾舉報和投訴的違法行為;調查處理突發性衛生事件。六是負責衛生法律、法規、政策的宣傳和咨詢工作,開展全縣衛生監督員的培訓工作。七是負責全縣衛生監督信息的收集、整理、分析和報告工作;八是根據規定對新、改、擴建建設工程項目的選址、設計和實施進行衛生審查。九是負責全縣衛生監督協管工作的組織、指導和管理。十是承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項;承擔縣衛生健康局授權和委托辦理的其他工作。

(二)機構設置情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所坐落于龍山鎮熱泉路中段,衛生局大樓二樓,設有醫療衛生監督科、綜合衛生監督科,行政許可審核科等6個科室。

(三)重點工作概述

2019年衛生監督工作緊緊圍繞完善內部管理、加強隊伍建設、強化目標責任落實為思路,以嚴厲打擊非法行醫、切實加大公共衛生監管力度為重點,以強化經常性衛生監督、嚴格衛生行政許可、加大行政處罰力度為基礎,以“實現新跨越,爭當全省衛生監督工作排頭兵”為契機,強化專項整治行動為突破口,圓滿完成各項衛生監督任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截至2019年12月統計,我部門基本情況如下:

在職人員編制13人,其中:行政編制0人,事業編制13人。在職實有7人,其中:財政全供養0人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1362535.94元,其中:一般公共預算財政撥款1362535.94元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

與上年1038333.31元對比增加324202.63元,主要原因分析為人員經費增加264202.63元,非稅收入補助執法成本費30000元,代交殘疾人保證金30000元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1362535.94元,其中:本年收入1362535.94元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1362535.94元(本級財力1362535.94元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年1038333.31元對比增加324202.63元,主要原因分析為人員經費增加264202.63元,非稅收入補助執法成本費30000元,代交殘疾人保證金30000元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1362535.94元。財政撥款安排支出1362535.94元,其中,基本支出1362535.94元,與上年預算1038333.31元對比增加324202.63元,與上年對比增加324202.63元,主要原因分析為人員經費增加264202.63元,非稅收入補助執法成本費30000元,代交殘疾人保證金30000元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于機關事業單位基本養老保險費87143.04元,衛生監督機構1204851.11元,行政單位醫療48756.03元,公務員醫療補助21785.76元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出1362535.94元主要用于工資福利支出1131953.06元,商品服務支出200582.88元,對家庭和個人的補助30000元。項目支出0元)。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出:2020年年初預算數為1362535.94元,與2019年預算1038333.31元增加324202.63元,同比增長31.22%,主要原因分析為人員經費增加264202.63元,非稅收入補助執法成本費30000元,代交殘疾人保證金30000元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

(二)項目支出:2020年年初預算數為0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

(三)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣衛生健康局監督執法所以“三公”經費財政撥款預算安排3500元,比上年預算7000元減3500元,同比下降50%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

2.公務接待費

安排公務接待費3500元,比上年預算7000元減3500元,同比下降50%。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%;公務用車運行維護費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%,。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費170582.88元,比上年預算119871.04元增50711.84元,同比增42.3%,占基本支出的3.72%,與上年對比增加51011.84元,主要原因分析為非稅收入補助執法成本費30000元,代交殘疾人保證金30000元。

(二)政府采購安排情況

無。

(三)年度部門整體績效目標編制情況。

無。

(四)重點項目預算績效目標情況

2020年龍陵縣衛生健康局監督執法所無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(五)國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

(六)其他公開信息

(七)專業名詞解釋

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣衛生健康局監督執法所

2020年3月1日

附件1:監督所2020年預算編制說明.docx  30K 附件2:部門2020年預算公開表.xlsx  38K 附件3:2020“三公”經費情況表.xlsx  11K